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哈电集团召开2011年上半年审计工作总结交流会

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4月12日,为进一步指导集团公司所属企业深入开展经济责任审计工作,学习经济责任审计的相关文件规定,明确经济责任审计工作的有关程序和要求,集团公司在北京召开经济责任审计工作培训会议。集团公司总经济师周国萍参加会议,并作了题为“认真学习提高认识
深入开展集团公司经济责任审计工作”的报告。
周国萍在报告中阐述了深入开展经济责任审计工作的重要意义,全面总结了近年来集团公司经济责任审计工作的开展情况和取得的成效,同时就进一步做好经济责任审计工作提出工作要求:一是加强组织领导,做好经济责任审计的科学管理;二是突出审计重点,深化经济责任审计内容;三是强化整改落实,不断提升审计价值;四是加强队伍建设,提高审计人员的履职能力。周国萍总经济师强调,集团公司2012年经济责任审计工作要以集中力量推进企业提升管理水平、促进企业夯实发展基础为主线,积极进取,扎实工作,为推动集团公司做强做优提供坚实的保障和服务。
针对经济责任审计工作政策性强、内容多和程序复杂的特点,为了更有效指导和帮助所属企业开展好这项工作,会议安排了企业经济责任审计三个专题培训,详细讲解了经济责任审计工作的操作规范和实务上的具体做法。企业普遍感觉培训及时,内容全面,效果较好。集团公司审计部总经理姚文君主持会议并作会议总结。集团公司二级和重要三级子企业分管内部审计工作负责人和内部审计机构负责人及审计人员参加了会议。
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摘要: 发布时间:2011/3/31 0:00:00
  为学习贯彻国资委中央企业内部审计工作会议精神,总结近年来集团公司内部审计工作经验,研讨进一步加强和改进内部审计工作思路,明确下一阶段工作任务,集团公司于2011年3月29日在江西景德镇召开内部审计工作会议。集团公司总经理姚燕出席会议并发表重要讲话,集团公司总经济师周国萍在会上作了题为“进一步加强和改进内部审计工作,为集团公司做强做优提供坚实保障”的工作报告。
  姚燕在讲话中简要回顾了“十一五”期间集团的改革发展情况,并着重强调要进一步提高内部审计工作的高度和对内审工作的重视:一是要认清形势,强化责任,提高对内部审计工作重要性的认识;二是要围绕中心,服务大局,促进审计工作适应企业发展的需要;三是要科学管理,规范标准,全面提升审计层次和高度;四是要拓展领域,突出重点,充分发挥内部审计监督和保障的作用;五是要加强学习、提高素质,不断提高审计工作能力和水平。最后,姚燕总经理还对全体内部审计人员提出了殷切希望,要求内审人员充分认识肩负的光荣使命,不断超越、不断开拓、不断创新,发挥好经济健康运行“免疫系统”的功能,为建设具有国际竞争力的世界一流建材产业集团做出新的、更大的贡献。
  周国萍在报告中全面总结了近年来集团内部审计工作的开展情况和取得的成效,明确了推动内部审计工作转型的思路和当前内审工作的重点任务,同时还就进一步做好内部审计工作提出了工作要求。下一阶段内部审计工作的目标:一是围绕集团公司做强做优的发展战略,坚持风险导向原则,进一步健全内审工作体系;二是通过系统化、规范化、标准化的监督、评价、咨询、服务等工作,达到帮助提高企业运行质量,增加企业价值的目标;三是进一步推动内审队伍建设,提高业务能力与执业操守水平;四是内部审计为集团公司持续健康发展的保障和促进作用要显著增强。
  集团公司审计部总经理姚文君主持会议并作会议总结,各子(集团)公司、科研设计院所分管内部审计工作负责人和内部审计机构负责人及审计人员共计90余人参加了会议。会议还邀请外部专家作了内控建设和工程建设项目全过程跟踪审计的专题讲座。会上中国建材总院、北新建材、中国联合水泥、泰山石膏四家单位的代表作了经验交流发言。
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为加强业务学习,总结交流工作经验,提高工作水平,7月15日至16日,哈电集团组织召开了2011年上半年审计工作总结交流会。哈电集团纪委书记王志森出席会议并作了讲话。集团公司纪委、审计部全体人员,所属企业审计部门负责人及审计骨干40余人参加了总结交流会。
会上,所属企业分别汇报了上半年审计工作的开展情况,并就进一步做好内审工作、开展效益审计、加快审计信息化、加强风险管理等方面提出了思路、方法、措施和建议。
王志森在会上作了总结讲话。他指出,上半年哈电集团及所属企业审计部门认真落实2011年哈电集团审计工作会议精神,坚持“消灭盲点,突出重点,摸索规律,注重实效”方针,切实发挥内审作用,在改进和加强企业管理、规范企业经营和防范风险等方面做了大量的工作,审计工作取得了明显成效。他强调,领导的重视是做好内审工作的关键环节,企业领导尤其是主要领导要高度重视审计工作,为审计人员开展工作创造良好的环境和条件。
他要求,审计部门要不断提高审计的影响力,要在审计质量和水平上下功夫:一是全面审计,突出重点,提高水平,注重实效;二是创新思路,大胆探索,提高审计的覆盖面;三是加强审计队伍建设,提高审计人员的综合分析能力和执业能力,切实做好审计机构与审计人员配备建设,做到能专则专、能兼则兼;四是围绕中心,强化监督,增强审计的震慑力。五是审计内、外部环境建设。各企业的审计工作离不开集团公司领导和本企业领导的重视和支持,同时也要和国家审计署、国有企业监事会等有关部门领导进行工作汇报、沟通,积极配合做好工作。
对于下半年的审计工作,他要求,一是审计项目要抓得“准”,工作要做得“深”,取得的效果要“实”,解决好“目标指向不明确”、工作效率偏低的问题。二是审计工作内容要有新变化。除继续抓好财务收支审计、经济责任审计、专项审计等工作,还要在管理效益审计方面,审计、内控和风险管理有机结合方面,审计信息化方面要逐步加强,使哈电集团审计工作迈上一个新台阶。

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